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内江市供销社开展财政专项资金内部审计

  • 时间:2018-05-03

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  • 来源:

  • 作者:内江市供销社

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为规范财政资金管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《财政专项资金管理办法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等法律、法规,按照党风廉政建设和反腐败工作及内部审计制度要求,内江市供销社决定从2018年4月起至10月止,在全市系统对2013年至2017年期间获得县及县以上的各类财政扶持项目资金的企业或单位(含专合社等)开展财政专项资金内部审计工作。重点审计项目在实施、资金拨付和项目申报中是否存在弄虚作假、套取和骗取财政资金等问题;特别是在资金使用中是否存在挪用、截留、滞留、贪污现象;资金的使用效果及使用管理的透明度;影响扶持政策措施落实和扶持资金使用效益的原因,扶持项目是否按进度完成等。

为做好这次财政专项资金内部审计工作,市供销社专门成立了财政专项资金内部审计工作领导小组,组长由市社党委书记、主任蔡金芳担任,领导小组下设办公室,设在市供销社财会审计科,负责日常工作。

在这次财政专项资金内部审计工作中,严禁走过场、回避矛盾。对发现的问题,及时进行整改,并制定详细的整改计划和措施,落实整改责任。对涉嫌违纪、违法的单位或个人,按规定移交有关部门处理。